【财政报告】关于静安区二○一四年一季度公共预算执行情况报告

时间:2023-04-19 11:50:07 整改报告 来源:网友投稿

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【财政报告】关于静安区二○一四年一季度公共预算执行情况报告


关于静安区二○一四年一季度公共预算

执行情况的报告




现将一季度公共预算执行情况报告如下:

一、公共财政收入

一季度完成区级财政收入284277万元,同比增长5%,完成预算的30.88%

主要税种收入完成情况:

增值税收入69102万元,同比增长35.73%

营业税收入59520万元,同比下降1.53%

个人所得税收入47025万元,同比增长28.69%

企业所得税收入28835万元,同比增长18.88%

房产税收入14732万元,同比下降29.25%

土地增值税收入16979万元,同比下降43.02%

契税收入14779万元;同比下降10.67%

行政性收费、罚没收入和其他收入等非税收入14183万元,同比下降8.06%

一季度财政收入的主要特点:

一是拉动税收增长的主要税种是增值税、个人所得税和企业所得税,同比分别增长35.73%28.69%18.88%。房产税和土地增值税分别因跨年收入和清算项目减少,同比分别下降29.25%43.02%

二是六大重点产业除房地产业外,都实现两位数增长。而房地产税收收入主要还是依靠了一次性项目的支撑。

三是涉外经济和楼宇经济均保持稳定增长。其中:涉外经济实现税收13.7亿元,同比增长27%100幢重点楼宇实现税收占税收总收入57.8%,同比增长16.4%11幢超亿元楼宇数量虽与去年同期持平,但税收同比增长25.1%

二、公共财政支出

一季度完成区级财政支出198756万元,同比增长8.51%,完成预算的19.68%

主要科目的增减变化情况分析如下:

一般公共服务支出12753万元,同比下降18.37%。完成预算的21.02%。主要是拨付行政单位人员和日常公用经费。

国防支出203万元,同比下降19.44%。完成预算的15.19%。主要是拨付人防系统的人员和日常公用经费。

公共安全支出11394万元,同比增长2.82%。完成预算的22.82%。主要是拨付公检法司系统的人员和日常公用经费。

教育支出15757万元,同比下降17.49%。完成预算的9.92%。主要是拨付教育系统的人员和日常公用经费。

科学技术支出251万元,同比下降85.35%。完成预算的0.64%。主要是拨付科委系统的人员和日常公用经费,以及科普经费16万元,区中心机房运维资金20万元。

文化体育与传媒支出1329万元,同比下降11.93%。完成预算的8.50%。主要是拨付文化系统、体育系统的人员和日常公用经费,以及文物、非物质遗产保护、可移动文物普查经费19万元;音像图书经费9万元;文化活动经费9万元;体育活动经费27万元;全民健身57万元;体育人助学金56万元。

社会保障和就业支出19054万元,同比增长11.47%。完成预算的25.43%。主要是拨付民政系统的人员和日常公用经费,全区行政事业单位离退休经费以及城市居民最低生活保障842万元;退役安置1268万元;为老服务经费682万元;支内回沪经费948万元;伤残抚恤经费146万元;双拥经费148万元;促进就业专项经费443万元;稳定资金2000万元;其他民政经费353万元。

医疗卫生支出3664万元,同比下降27.58%。完成预算的13.27%。主要是拨付卫生系统的人员和日常公用经费,全区行政事业单位医疗卫生经费以及基本和重大公共卫生项目经费14万元;人口和计划生育经费144万元;人才培养学科建设经费27万元;新疆对口支援经费64万元。

节能环保支出283万元,同比下降18.68%。完成预算的10.27%。主要是拨付环保系统的人员和日常公用经费。

城乡社区事务支出81094万元,同比增长50.30%,完成预算的38.62%。主要拨付绿容系统、建设系统和街道的人员和日常公用经费,以及旧区改造专项70000万元;环建公司补贴4000万元;生活及餐厨垃圾处置费378万元;生活垃圾分类经费138万元;垃圾中转站运行费325万元;非机动车、机动车管理经费120万元;街道经费1222万元(包括六部一室工作经费411万元;五个中心工作及运行经费77万元;综合治理、维稳帮教、帮困救助经费256万元;养老机构租赁费405万元等)。 

资源勘探电力信息等事务支出34350万元,同比下降32.04%。完成预算的9.92%。主要是拨付重大项目贷款贴息资金20000万元;产业发展专项10000万元;国企专项资金4108万元。

商业服务业事务91万元,同比增长21.33%。完成预算的18.42%。主要是拨付旅游局的人员和日常公用经费。

金融监管等事务146万元,同比增长294.59%。完成预算的18.05%。主要是拨付投服办的人员和日常公用经费。

国土资源气象支出292万元,同比下降39.54%。完成预算的25.11%。主要是拨付房管系统的人员和日常公用经费。

住房保障支出1439万元,同比下降76.89%。完成预算的5.48%。主要是拨付全区行政事业单位缴纳的住房公积金。

其他支出16656万元,同比增长640.60%。完成预算的42.38%。主要是拨付“营改增”补贴资金5200万元;曹家渡街道社区文化中心购房款6962万元。

一季度,区域经济总体保持平稳发展。政府实事等重点保障项目还处于规划、设计、准备启动阶段。二季度我们将进一步强化收入预测分析和各类收入组织管理,密切关注、及时掌握预算执行中出现的新情况、新问题,努力保持财政收入平稳增长,为完成全年预算任务打下良好基础。